令和6年度当初予算 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 利用者支援事業 113,452千円 1 利用者支援事業 88,409千円
107,321,000円= 107,321 88,409,000円= 88,409
6,131,000 6,131  
2 地域子育て支援拠点事業 865,218千円 2 地域子育て支援拠点事業 665,561千円
787,901,000円= 787,901 665,561,000円= 665,561
77,317,000 77,317  
3 養育支援訪問事業 49,020千円 3 養育支援訪問事業 49,054千円
49,020,000円= 49,020 49,054,000円= 49,054
4 子どもを守る地域ネットワーク機能強
  化事業
52,191千円 4 子どもを守る地域ネットワーク機能強
  化事業
56,567千円
52,191,000円= 52,191 56,567,000円= 56,567
5 子育て短期支援事業 10,384千円 5 子育て短期支援事業 11,502千円
10,384,000円= 10,384 11,502,000円= 11,502
6 子育て援助活動支援事業 80,163千円 6 子育て援助活動支援事業 81,520千円
80,163,000円= 80,163 81,520,000円= 81,520
7 一時預かり事業 1,159,702千円 7 一時預かり事業 1,265,685千円
1,159,702,000円= 1,159,702 1,265,685,000円= 1,265,685
8 延長保育事業 449,316千円 8 延長保育事業 441,585千円
449,316,000円= 449,316 441,585,000円= 441,585
9 病児保育事業 1,729,519千円 9 病児保育事業 1,737,664千円
1,729,519,000円= 1,729,519 1,737,664,000円= 1,737,664
10 放課後児童健全育成事業 4,613,306千円 10 放課後児童健全育成事業 4,489,150千円
4,613,306,000円= 4,613,306 4,489,150,000円= 4,489,150
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 8,903千円 11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 8,398千円
8,903,000円= 8,903 8,398,000円= 8,398
12 多様な事業者の参入促進・能力活用
  事業
78,641千円 12 多様な事業者の参入促進・能力活用
  事業
80,551千円
78,641,000円= 78,641 80,551,000円= 80,551
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 9,209,815千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 8,975,646千円
(補助金計) 9,209,815千円 (補助金計) 8,975,646千円
(負担金、補助及び交付金計) 9,209,815千円 (負担金、補助及び交付金計) 8,975,646千円
(合計) 9,209,815千円 (合計) 8,975,646千円


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