令和6年度当初予算 子ども・子育て支援事業費
事業名 | :子ども・子育て支援事業費(20150576) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
細事業名 | :地域子ども・子育て支援事業費 | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
細々事業名 | :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 利用者支援事業 | 113,452千円 | 1 利用者支援事業 | 88,409千円 | 公 |
107,321,000円= | 107,321 | 88,409,000円= | 88,409 | |
6,131,000 | 6,131 | |||
2 地域子育て支援拠点事業 | 865,218千円 | 2 地域子育て支援拠点事業 | 665,561千円 | 公 |
787,901,000円= | 787,901 | 665,561,000円= | 665,561 | |
77,317,000 | 77,317 | |||
3 養育支援訪問事業 | 49,020千円 | 3 養育支援訪問事業 | 49,054千円 | 公 |
49,020,000円= | 49,020 | 49,054,000円= | 49,054 | |
4 子どもを守る地域ネットワーク機能強 化事業 |
52,191千円 | 4 子どもを守る地域ネットワーク機能強 化事業 |
56,567千円 | 公 |
52,191,000円= | 52,191 | 56,567,000円= | 56,567 | |
5 子育て短期支援事業 | 10,384千円 | 5 子育て短期支援事業 | 11,502千円 | 公 |
10,384,000円= | 10,384 | 11,502,000円= | 11,502 | |
6 子育て援助活動支援事業 | 80,163千円 | 6 子育て援助活動支援事業 | 81,520千円 | 公 |
80,163,000円= | 80,163 | 81,520,000円= | 81,520 | |
7 一時預かり事業 | 1,159,702千円 | 7 一時預かり事業 | 1,265,685千円 | 公 |
1,159,702,000円= | 1,159,702 | 1,265,685,000円= | 1,265,685 | |
8 延長保育事業 | 449,316千円 | 8 延長保育事業 | 441,585千円 | 公 |
449,316,000円= | 449,316 | 441,585,000円= | 441,585 | |
9 病児保育事業 | 1,729,519千円 | 9 病児保育事業 | 1,737,664千円 | 公 |
1,729,519,000円= | 1,729,519 | 1,737,664,000円= | 1,737,664 | |
10 放課後児童健全育成事業 | 4,613,306千円 | 10 放課後児童健全育成事業 | 4,489,150千円 | 公 |
4,613,306,000円= | 4,613,306 | 4,489,150,000円= | 4,489,150 | |
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 8,903千円 | 11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 8,398千円 | 公 |
8,903,000円= | 8,903 | 8,398,000円= | 8,398 | |
12 多様な事業者の参入促進・能力活用 事業 |
78,641千円 | 12 多様な事業者の参入促進・能力活用 事業 |
80,551千円 | 公 |
78,641,000円= | 78,641 | 80,551,000円= | 80,551 | |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの | 9,209,815千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 8,975,646千円 | |
(補助金計) | 9,209,815千円 | (補助金計) | 8,975,646千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 9,209,815千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 8,975,646千円 | |
(合計) | 9,209,815千円 | (合計) | 8,975,646千円 |